Verkeer, vervoer en waterstaat

Financieel sluit dit programma het jaar 2017 af met een resultaat van:

€ 1.632.443.

Dit is een resultaat ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).

Lasten en Baten

Rekening

Primitieve Begroting

Begroting na wijzigingen

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2016

2017

2017

2017

2017

Lasten:

2.1

Verkeer en vervoer

-7.310

-9.336

-6.470

-6.392

77

2.2

Parkeren

-543

-339

-109

-82

27

2.4

Economische havens en waterwegen

-207

-191

-181

-154

27

Subtotaal lasten

-8.059

-9.867

-6.760

-6.628

132

Baten:

2.1

Verkeer en vervoer

1.278

2.921

267

1.762

1.495

2.2

Parkeren

-

2

2

8

6

2.4

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

-

Subtotaal baten

1.278

2.923

270

1.770

1.500

Totaalsaldo van baten en lasten

-6.781

-6.943

-6.490

-4.858

1.632

0.10

Toevoegingen reserves (lasten)

-555

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen reserves (baten)

542

26

50

50

-

Subtotaal reserves

-12

26

50

50

Geraamde, gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat

-6.794

-6.918

-6.441

-4.808

1.632

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2017 en de werkelijkheid 2017. De belangrijkste afwijkingen per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 25.000 en hoger.